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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗PA1202 冷水壶 | 6 | 150.0 | 兰诗\兰诗PA1202 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗PA1202 冷水壶 | 6 | 150.0 | 兰诗\兰诗PA1202 | 验收通过 | |
| 3 | 爱家 室内除臭/芳香用品 | 30 | 300.0 | 爱家/aijia\300ml | 验收通过 | |
| 4 | 安赛瑞 711838 扫把 | 10 | 150.0 | 安赛瑞\711838 | 验收通过 | |
| 5 | 懿洁 洁瓷剂 | 2 | 340.0 | 懿洁\25.0kg草酸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7103 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\得力7103 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 20 | 700.0 | 好媳妇\吸水海绵33cm | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |