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一、采购人名称: ********学校)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025003604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3040 橡皮 | 得力/deli3040, | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 晨光 AWP35797 2B铅笔 | 晨光/M GAWP35797, | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 红双喜 H7002 柚木面材碳素底板双面反胶横拍乒乓球拍 | 红双喜/DHSH7002, | 件 | 3.00 | 120 | 360 |
| 4 | 红双喜 401A 羽毛球一筒(6只装) | 红双喜/DHS401A, | 筒 | 70.00 | 40 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********学校)
联系人: ****中学(潘登高)
联系电话: 191****5577
传真:
地址: **县西**行政办****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: