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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3190
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18704 跳绳 | 140 | 4480.0 | 得力/deli\18704 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HE901-12 油画棒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\HE901-12 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0327 订书机 12# (单位:台) 混色 | 1 | 12.6 | 得力/deli\0327 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 篮球 | 40 | 3280.0 | 得力/deli\F1105A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |