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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8134
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池50粒 普通干电池 | 4 | 600.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池50粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 胶棒 | 200 | 260.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔 | 600 | 600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 硬面抄 | 355 | 1420.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 会议记录本皮质开会笔记本子黑色软皮面纪要家庭工作手册日记本商务办公人士每日要事高档簿大记事本 B5 96页(APYLJ487) | 50 | 750.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 0.5mm子弹头签字笔 学生标记笔走珠水性笔 C-JJ100 JELL-BE 黑色 10支装 | 45 | 540.0 | 斑马牌/ZEBRA\C-JJ5 | 验收通过 | |
| 7 | 梅花 074 铁挂锁 | 20 | 200.0 | 梅花\074 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6824 得力/deli 得力 6824 记号笔 勾线笔 1/12支 | 20 | 380.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G #办公订书机3件套(订书器+钉+起钉器) 办公用品 黑色0354 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\N2654 | 验收通过 | |
| 10 | 航球/AIR BALL 银芯特大号收纳箱家用加厚储物箱1200 整理箱 | 2 | 178.0 | 航球/AIR BALL\8087 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |