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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0065
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 野菊花洗手液500g 野菊花洗手液 | 12 | 192.0 | 蓝月亮/Blue moon\野菊花洗手液500g | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V0005 餐巾纸 | 5 | 60.0 | 维达/Vinda\V0005 | 验收通过 | |
| 3 | 马可 MARCO D9001E-2B-12CB 铅笔 | 1 | 10.0 | 马可 MARCO\D9001E-2B-12CB | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 XCA001 99.9%消毒携式湿巾 独立包装*10片 12包/提 | 5 | 25.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0024 回形针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7650 记事本 | 40 | 40.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 7 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 15 | 210.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |