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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** AF01016 平板/棉纱拖把 | 10 | 150.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 1815 商务公文包 | 20 | 200.0 | 三益档案/SANISY\1815 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 聚能环5代 7号 普通干电池 7号 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\聚能环5代 7号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 5号 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30400 双面胶带 | 5 | 10.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 12 | 108.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 美的 MK-TM1502 烧水壶 | 1 | 108.0 | 美的/Midea\MK-TM1502 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛GN-609多功能插座/插线板/排插/有线排插/3米线长 | 10 | 450.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0603剪刀 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 11 | 胶棒 晨光顺滑固体胶36克ASGN7105 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 BT2010 卷筒纸 | 30 | 900.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |