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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M122********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 玻璃杯 玻璃杯 | 富光玻璃杯 | 个 | 200.00 | 9 | 1800 |
| 2 | 小天籁 指甲刀/指甲钳 | 小天籁指甲七件套 | 套 | 400.00 | 7 | 2800 |
| 3 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 4.00 | 4 | 16 |
| 4 | 晨光 AGPK3507 中性笔 | 晨光/M GAGPK3507 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 5 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 6 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 提 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 晏国安
联系电话: ****951****
传真:
地址: ****社区****广场附近
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****花园9号
附件信息: