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一、 *采购人名称: ****(机关)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9250
五、 *验收单位: ****(机关)
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 相框/画框 | 1 | 50.0 | 齐心\奖状框 | 验收通过 | |
| 2 | 四件套 | 8 | 2120.0 | 晋帛\JB****016C | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾筒 | 27 | 1350.0 | 南方\GPX-131G | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾桶 | 1 | 115.0 | 南方\GPX-2分类 | 验收通过 | |
| 5 | 商务公文包 | 10 | 400.0 | 齐心/Comix\A8119 | 验收通过 | |
| 6 | 百洁布 | 100 | 200.0 | 3M\7445 | 验收通过 | |
| 7 | 文件索引分页 | 30 | 150.0 | 齐心\5840拉链袋 | 验收通过 | |
| 8 | 枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕 | 6 | 468.0 | 水星家纺/mercury\NATURAL+ | 验收通过 | |
| 9 | 杯子 | 30 | 2154.0 | 特美刻/Tomic\wl-tmk-129瓷杯 | 验收通过 | |
| 10 | 化纤被 | 6 | 948.0 | 素心物语\6072 | 验收通过 | |
| 11 | 棉花被 | 6 | 588.0 | 晋帛\2224 | 验收通过 | |
| 12 | 杯子 | 20 | 2360.0 | 特美刻/Tomic\wl-tmk-129瓷杯 | 验收通过 | |
| 13 | 其它插座 | 15 | 1425.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 14 | 别针/回形针/大头针 | 5 | 10.0 | 齐心/Comix\B4021 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |