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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4229
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斯铂格 BGS-223 多用途清洁剂/草酸 | 2 | 200.0 | 斯铂格\BGS-223 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 3 | 21.0 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY4621KA 卡纸 | 40 | 28.0 | 晨光/M G\APY4621KA | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC-978 中性笔 | 50 | 1200.0 | 宝克/Baoke\PC-978 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 固体胶/胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力9863快干**(红)、(蓝)(只) | 30 | 180.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |