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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3881
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GNGN6053M 接线板 | 30 | 900.0 | 公牛/BULL\GNGN6053M | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 150 | 5400.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30603 双面胶带 | 200 | 2200.0 | 得力/deli\30603 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM92966 文件袋 | 100 | 1500.0 | 晨光/M G\ADM92966 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24202 记事本 | 40 | 1600.0 | 得力/deli\24202 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0016 订书钉 | 402 | 804.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 70 | 2520.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 8 | 爱好 66801 票夹/长尾夹 | 80 | 1200.0 | 爱好/AIHAO\66801 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 7号 充电电池 | 100 | 1800.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3185 记事本 | 200 | 5000.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7102 胶棒 | 39 | 585.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |