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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4502G****6001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8552S 票夹/长尾夹/票据夹/盒 | 得力/deli8552S | 盒 | 1.00 | 17 | 17 |
| 2 | 英雄 203 笔用墨水钢笔非碳素蓝色黑色红色 | 英雄/HERO203 | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 2.00 | 22 | 44 |
| 4 | 得力 5534报告夹/会议夹A4抽杆夹/拉杆夹/文件夹文件管理用品颜色随机/只 | 得力/deli5534 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔旦艾力﹒沙特瓦尔德
联系电话: 133****5817
传真: 0999-****056
地址: **县**镇吐格勒勤布拉克村知青路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: