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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6090X****6601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 14.00 | 3 | 42 |
| 2 | 卓达印章 46045 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 1.00 | 24.46 | 24.46 |
| 3 | 百乐 SCA-100 记号笔/粗笔/油性记号笔 | 百乐/PILOTSCA-100 | 支 | 10.00 | 1.92 | 19.2 |
| 4 | 得力 0051 回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli0051 | 盒 | 20.00 | 1.91 | 38.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘金波
联系电话: 139****2654
传真:
地址: **省**市**县小孤山镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: