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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1409
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 104.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT18098 抽纸 | 20 | 398.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT18098 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 220ml A1塑料杯2000个/件 | 6 | 660.0 | 富强\富强220ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |