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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9538
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 饮水机 | 1 | 1768.0 | 美菱/meiling\ | 验收通过 | |
| 2 | 卷筒纸 | 1 | 635.0 | 心相印/mind act upon mind\ | 验收通过 | |
| 3 | 文件夹 | 1 | 330.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 4 | 白板笔 | 1 | 65.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 5 | 橡皮 | 10 | 20.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 1 | 500.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 7 | 卷笔刀/削笔器 | 5 | 75.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 8 | 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 143.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 30 | 360.0 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 10 | 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 橡皮 | 10 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 铅笔 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 抽纸 | 20 | 460.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 档案盒 | 30 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |