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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2550
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 插座10位总控全长5米 电源插座 | 2 | 174.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔(12支/盒) | 4 | 144.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光(M G)2B无碎屑橡皮 学生美术绘图考试橡皮擦 米菲系列 36块/盒 AXP96378 | 4 | 4.0 | 晨光/M G\晨光文具AXP96378 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印/Mind Act Upon Mind 130抽面巾纸*6包纸巾 茶语丝享系列3层抽纸 | 20 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽面巾纸*6包 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0018 回形针(100枚/盒)(单位:盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪/SanDisk USB3.2 128GB U盘 CZ810 | 1 | 199.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |