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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N620********256201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 Z7503 打印纸卡纸A4A3复印纸A4-8包 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 2.00 | 210 | 420 |
| 2 | 桐姿 拉花彩大红花球开业庆典直径25cm剪裁花 | 桐姿2202 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 14300 塑封膜/护卡膜多尺寸文件资料过塑膜A4 100mic | 得力/deli14300 | 包 | 2.00 | 65 | 130 |
| 4 | 新新精艺 装扮用品气球100个装生日开业教师节装饰乔迁布置婚房 | 新新精艺加厚混色气球 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | XAL-010 恒利源/奖状/证书 | 其他家XAL-010 | 张 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 爱大爱 190装扮用气球 笑脸气球/包 | 爱大爱190 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 那拉
联系电话: 131****3711
传真:
地址: **县喀拉苏乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: