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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2988L****7402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 382 钢笔 | 英雄/HERO382 | 套 | 35.00 | 40 | 1400 |
| 2 | 得力 HW419 书法用纸 硬笔书法作品纸(A4) | 得力/deliHW419 | 包 | 35.00 | 6 | 210 |
| 3 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 晨光/M GAPMV0901 | 盒 | 35.00 | 30 | 1050 |
| 4 | 得力 0635 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0635 | 个 | 35.00 | 20 | 700 |
| 5 | 跃动 YD-1500 跳绳 | 跃动YD-1500 | 条 | 36.00 | 35 | 1260 |
| 6 | 得力6583毛笔(黑色)(1支/袋) | 得力/deli6583 | 件 | 40.00 | 7.5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李家豪
联系电话: 132****0305
传真:
地址: **市**路291号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: