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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2556
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 787 办公电话 | 1 | 90.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 40410 高清连接线 | 1 | 26.0 | 绿联/Ugreen\40410 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7942 皮面笔记本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\7942 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S26 中性笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 A4封面纸 卡纸 | 2 | 64.0 | 天章/TANGO\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 TO-400H 粉盒 | 1 | 240.0 | 奔图/Pantum\TO-400H | 验收通过 | |
| 7 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 1 | 80.0 | 欣彩/Anycolor\AT-TN3435 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |