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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3664
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9561 纸杯 | 6 | 72.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M240 无线鼠标 | 1 | 95.0 | 罗技/Logitech\M240 | 验收通过 | |
| 4 | 普联 TL-SG1008M 交换机 | 1 | 100.0 | 普联/TP-Link\TL-SG1008M | 验收通过 | |
| 5 | 得力 BT300 便签本 | 6 | 15.0 | 得力/deli\BT300 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7084 铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S521 白板笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S521 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6027 剪刀 | 5 | 60.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7658 胶装本 | 8 | 28.0 | 得力/deli\7658 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8387 档案袋 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8387 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0371 订书机 | 4 | 100.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8556ES 长尾夹 | 5 | 52.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 174.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8554 长尾夹 | 5 | 77.5 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 DT24180 抽纸 | 10 | 185.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 GN-217 电源插座 | 1 | 85.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 6 | 180.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |