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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****278X****536605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 箭牌 淋浴喷头软管 水管管材/PVC管/喷头软管 | 箭牌/ARROW淋浴喷头软管 | 米 | 150.00 | 2 | 300 |
| 2 | 得力 5913 文件夹 | 得力/deli5913 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 联想 数码维修工具/维修 | 联想/lenovo复印件打印机维修 | 个 | 1.00 | 211 | 211 |
| 4 | 惠普 001 连接线/连接器/转换器 | 惠普/HP001 | 根 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 惠普 6300 Pro 主板接维修/维修/主板接 | 惠普/HP6300 Pro | 片 | 1.00 | 170 | 170 |
| 6 | 理光 DD5450C 理光 DD5450C 版纸 | 理光/RICOHDD5450C | 包 | 2.00 | 160 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依古丽﹒艾比布拉
联系电话: 150****1216
传真:
地址: **镇**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: