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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2521602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光达 YJJ024 装扮用品-马年保温杯+围巾套装 | 光达YJJ024 | 套 | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | 光达 12345 装扮用品-高脚马克杯 | 光达12345 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 3 | 光达 8001 装扮用品-花朵马克杯 | 光达8001 | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
| 4 | 晨光 造型气球Q1 装扮用品-新年套装气球 | 晨光/M G造型气球Q1 | 套 | 6.00 | 30 | 180 |
| 5 | 兴达 气球套装/1套 | 兴达气球套装/1套 | 包 | 4.00 | 34 | 136 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵生义
联系电话: 180****1509
传真:
地址: ****西路74号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: