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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0015 订书钉23/10(500枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 UD100 1TB 移动硬盘 | 2 | 898.0 | 联想/lenovo\UD100 1TB | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 蓝色 1只 | 6 | 71.28 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 5 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 10 | 20.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |