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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N550********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7651 笔记本 | 得力/deli7651 | 本 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 晨光 ABS92738 晨光/M G ABS92738 50mm长尾夹 12只/筒混色 | 晨光/M GABS92738 | 筒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 3 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli63109 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘盈汐
联系电话: 139****3159
传真:
地址: **市滨河大街2006号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: