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一、采购人名称: ********卫生监督所)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********卫生监督所)新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB083********19401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 1.00 | 125 | 125 |
| 2 | 得力 5685 档案盒 100mm | 得力/deli5685 | 个 | 7.00 | 18.5 | 129.5 |
| 3 | 得力 30406 双面胶带 0.5cm 48卷/筒 | 得力/deli30406 | 卷 | 10.00 | 0.5 | 5 |
| 4 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 2.00 | 7.4 | 14.8 |
| 5 | 闪迪 CZ73 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 个 | 1.00 | 159 | 159 |
| 6 | 闪迪 CZ73 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 个 | 1.00 | 78.6 | 78.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********卫生监督所)
联系人: 方淑玲
联系电话: 184****2351
传真:
地址: ****园区**路1055号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: