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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8125
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 包装饮用水14.8L 矿泉水/纯净水 | 2 | 40.0 | 娃哈哈\包装饮用水14.8L | 验收通过 | |
| 2 | SNX001 整理箱 收纳箱/盒/袋 | 4 | 140.0 | 无品牌\SNX001 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQ961箱 打印/复印纸 | 4 | 1200.0 | 晨光/M G\APYVQ961箱 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 10支/盒 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\M01 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95290 75cm 档案盒 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 6 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 利达 555 卫生纸 抽纸 | 28 | 140.0 | 利达\555 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |