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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M123********00210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 3.00 | 98 | 294 |
| 2 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 得力/deliZ7547 | 箱 | 10.00 | 206 | 2060 |
| 3 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 15.00 | 25 | 375 |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL | 瓶 | 15.00 | 16 | 240 |
| 5 | 雅高 拖把螺丝****工厂车间工业保洁专用大拖把 YG-056 | 雅高YG-056 | 个 | 5.00 | 46 | 230 |
| 6 | 心相印 盒装 抽纸 硬盒擦手纸餐纸巾盒抽卫生纸 2层200抽3盒 | 心相印/Mind Act Upon Mind盒装 | 提 | 15.00 | 21 | 315 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严斌
联系电话: ****931****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市广**上****政府旁
附件信息: