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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARCN8287 粘钩(2只装) | 晨光/M GARCN8287, | 个 | 79.00 | 1 | 79 |
| 2 | 环特 36*60cm 垃圾袋 | 环特36*60cm, | 件 | 2.00 | 335 | 670 |
| 3 | 斯铂格 BGS-373 草酸清洁剂50斤 | 斯铂格BGS-373, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
| 4 | 驼铃纵横 QJGJ1825 水拖 | 驼铃纵横QJGJ1825, | 把 | 23.00 | 25 | 575 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王佳
联系电话: 151****6202
传真:
地址: 黔****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: