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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2543201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LH900 普通干电池 9v电池 | 得力/deliLH900 | 节 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 得力(deli)500ml水晶泥专用液体胶水 高粘度可水洗 透明无色大容量 单只装 6357 | 得力/deli6357 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 华进 30L 扣桶 垃圾桶 | 华进30L 扣桶 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 妙洁 MTA2+1 妙洁 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 件 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐娜
联系电话: 156****1110
传真:
地址: ****市**南路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: