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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 0207 水桶 | 5 | 75.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 2 | 中伟 桌子 | 2 | 200.0 | 中伟\条形桌 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GD1Z223 排插 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GD1Z223 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 矿泉水/纯净水 桶装水 | 50 | 400.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 | 验收通过 | |
| 5 | 景田 饮用纯净水 560ml 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 10 | 350.0 | 景田\饮用纯净水 560ml | 验收通过 | |
| 6 | 得力 25904 A4纸 | 10 | 350.0 | 得力/deli\25904 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 10 | 500.0 | 蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 越洋 12 垃圾袋 | 10 | 180.0 | 越洋\12 | 验收通过 | |
| 9 | 1 家居消毒液 洗手液 | 8 | 80.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |