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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2025000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5590 公文包 手提会议包 | 得力/deli5590, | 个 | 60.00 | 15.5 | 930 |
| 2 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 晨光/M GAGPK3508, | 盒 | 8.00 | 28 | 224 |
| 3 | 得力 12本A5/30张无线装订软抄本工作笔记本子日记本P07650 | 得力/deliP07650, | 件 | 13.00 | 13.8 | 179.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷晓玲
联系电话: 152****1385
传真:
地址: ****组织部
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: