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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9833
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 润之素洗手液 500g 洗手液 | 20 | 300.0 | 立白/Liby\润之素洗手液 500g | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-R203U 插排 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-R203U | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 | 20 | 100.0 | 爱特福\518ml | 验收通过 | |
| 4 | 伟杰 垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 90.0 | 伟杰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5531 抽杆夹 | 100 | 300.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 免手洗平板拖把 拖把 | 6 | 234.0 | 妙洁/magic\免手洗平板拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3345 记事本 | 12 | 228.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 8 | 家杰优品 JJ-101 垃圾桶 | 6 | 72.0 | 家杰优品\JJ-101 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1529 计算器 | 2 | 90.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 6735 档案盒 | 500 | 1500.0 | 西玛/simaa\6735 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASG97153 固体胶 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\ASG97153 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 GP1115 中性笔 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 48 | 528.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABT98448 笔筒 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\ABT98448 | 验收通过 | |
| 15 | 茶花 1728 扫把套装 | 6 | 150.0 | 茶花\1728 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554A 长尾夹 | 16 | 256.0 | 得力/deli\8554A | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 D6017 百事贴 | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\D6017 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92863 长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8556 长尾夹 | 18 | 234.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5522 文件袋 | 30 | 60.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |