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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3796
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 票夹/长尾夹 | 6 | 78.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 美工刀片 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 文件袋 | 10 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 1 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 软磁条 | 10 | 45.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 宝珠/走珠/签字笔 | 3 | 108.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔 | 7 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 美工刀 | 3 | 9.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | U盘 | 4 | 232.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 订书钉 | 20 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 印油/印泥/** | 2 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 移动硬盘 | 1 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 铅笔 | 2 | 16.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 翻页激光笔 | 2 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | PU/PVC笔记本 | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |