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关于审计整改结果的公告
****审计局于2023年4月至7月对我院国外贷援款项目形成资产管理和使用情况进行了审计,并依法出具了审计报告。对审计查出的问题,医院高度重视,进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下。
一、审计整改工作组织情况
审计报告共反馈了3个问题,其中立行立改类问题2个,持续整改类问题1个。医院党政班子高度重视审计反馈意见整改工作,多次召开党委会议研究国外贷援款项目形成资产管理和使用情况专项审计反馈的问题,全面统筹、督促、指导、推动整改工作,审定整改方案,逐项落实整改,截至公告日已全部完成整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于未及时核算交付使用资产问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。医院已严格按照国****政府会计准则制度,及时组织验收资产,按规定进行核算,强化资产管理。
(二)关于未及时办理房屋权属登记的问题
整改情况:已完成整改。医院已按照要求办理房屋不动产权证书。
(三)关于未及时办理竣工财务决算问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。医院已严格按照程序编报和办理竣工财务决算。建设项目竣工验收后,相关部门及时根据竣工结算资料编制项目竣工财务决算说明书及报表,按照程序开展项目竣工决算审计,及时办理竣工财务决算。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的3条建议,医院已全部采纳落实。医院已严格执行《行政事业性国有资产管理条例》、《政府会计准则》、《基本建设财务规则》(2016年财政部第81号令)、《基本建设项目竣工财务决算管理办法》(财建[2016]503号)等规定,及时办理竣工财务决算,核算交付使用资产,积极办理房屋权属登记,落实资产管理主体责任,强化资产管理。
欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时实名制向我们反映。
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2025年12月31日