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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M123********00209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号 碱性电池1粒 7号电池 | 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 维达 3层100抽6包 维达3层100抽6包棉韧抽纸 | 维达/Vinda3层100抽6包 | 提 | 52.00 | 27.69 | 1439.88 |
| 3 | 得力 0026 得力 普通订书钉24/6 一盒【1000枚】 | 得力/deli0026 | 件 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 4 | 卫洋WYS-256 搞卫生毛巾擦厨房地板抹布百洁布60*30cm 115g 加厚款 | 卫洋WYS-256 | 条 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐锦梅
联系电话: ****793****
传真:
地址: ****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: