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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3302 16K 120张 70克 黑色 记事本 皮面笔记本 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7913 黑色120页-48K 单本 皮面笔记本 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7913 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S758 0.5mm弹簧头 黑色 台笔专用笔芯 | 5 | 25.0 | 得力/deli\S758 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30429 48mm*100y*50um水晶 超透 低噪音 胶带 | 1 | 12.0 | 得力/deli\30429 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9252 A4 蓝色 透明 塑料夹板 书写板夹 | 16 | 128.0 | 得力/deli\9252 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5309ES 蓝色 ES长押夹 板夹 双夹文件夹 | 3 | 22.5 | 得力/deli\5309ES | 验收通过 | |
| 7 | 富强 195ml 加厚 梅花纸杯 水杯 茶杯 | 40 | 220.0 | 富强\195ml | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 5号 100克加厚 牛皮 信封 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\AGWN8530 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |