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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5914
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MF6004 修正液 | 36 | 144.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1257 35mm档案盒 | 27 | 162.0 | 齐心/Comix\A1257 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A1249 55mm档案盒 | 32 | 256.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A12 中性笔 | 3 | 108.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5534 报告夹 | 30 | 30.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 报告夹 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 U盘 | 1 | 35.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-064G-Z46 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 | 5 | 300.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-032G-Z46 | 验收通过 | |
| 9 | 西玛 21252 报告夹 | 30 | 60.0 | 西玛/CIMA\21252 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |