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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7875
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清清美 大盘纸盒 | 24 | 1080.0 | 清清美\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 冠捷 网线光纤 | 12 | 240.0 | 冠捷\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 绿宝 电缆 | 40 | 800.0 | 绿宝\BV铜芯硬线1.5 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 C1710 手帕纸大盘卷纸 | 20 | 200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\C1710 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 黑板擦 | 80 | 640.0 | 得力/deli\9915 | 验收通过 | |
| 6 | **照明 插座 | 8 | 960.0 | **照明/FSL\应急电源模块 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |