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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5616
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 牛皮纸 | 2 | 600.0 | 得力/deli\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 21759 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 40.0 | 得力/deli\21759 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30409 双面胶带 | 1 | 15.0 | 得力/deli\30409 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 折纸/手工纸 | 10 | 550.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HB560 记事本 | 2 | 20.0 | 得力/deli\HB560 | 验收通过 | |
| 6 | 马利 国画颜料 | 1 | 258.0 | 马利/Marie's\马利国画颜料 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 73614 素描/素写本 | 10 | 689.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 78201 票夹/长尾夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\78201 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |