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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4021
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍 亮白去渍洗衣粉 508g 洗衣液/洗衣粉 | 600 | 3300.0 | 汰渍/Tide\亮白去渍洗衣粉 508g | 验收通过 | |
| 2 | 挂钩粘钩强力粘胶免打孔壁挂墙壁墙上吸盘承重 挂钩/粘钩 | 96 | 633.6 | 无品牌\挂钩粘钩强力粘胶免打孔壁挂墙壁墙上吸盘承重 | 验收通过 | |
| 3 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 60 | 540.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 4 | 羽绒/羽毛被 | 1 | 130.0 | 无品牌\60支提花 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 居家鞋/棉拖鞋 | 32 | 896.0 | 回力/Warrior\棉 | 验收通过 | |
| 6 | 四件套 | 2 | 600.0 | 无品牌\全棉 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印纸杯 | 12 | 216.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\100 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |