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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 柯达 5740-322 相片纸 | 柯达/Kodak5740-322 | 包 | 10.00 | 17 | 170 |
| 2 | 南孚 7号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 8.00 | 2.5 | 20 |
| 3 | 得力 S857 中性笔 | 得力/deliS857 | 盒 | 6.00 | 34 | 204 |
| 4 | A3牛皮纸 | 无品牌A3 | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 慕潇
联系电话: 133****5692
传真:
地址: **县**镇北大街213号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: