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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4092
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白雪 PVR155 中性笔 | 2 | 60.0 | 白雪\PVR155 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33514 中性笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 MJ1210 双面胶 | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 文件袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9875 印油 | 6 | 48.0 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 2 | 54.0 | 晨光/M G\HAGP0911 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6796 台笔 | 8 | 40.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 起钉器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\3839 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0372 订书机 | 8 | 192.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 电话 | 1 | 75.0 | 得力/deli\785 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\APYRA60900 | 验收通过 | |
| 13 | 宝克 A35 中性笔红 | 3 | 54.0 | 宝克/Baoke\A35 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5602 5602 档案盒 | 24 | 240.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0479 订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7104 固体胶 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 南孚 7号电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5623 档案盒 | 12 | 96.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 EA6011 档案袋 | 50 | 200.0 | 齐心/Comix\EA6011 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |