关于普通干电池的网上超市合同公告

发布时间: 2026年01月01日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N010********2550404

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 电池 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V 1.00 150 150
2 得力 73881 画板/画架/书写板夹 得力/deli73881 2.00 15 30
3 得力 33179 档案盒 得力/deli33179 5.00 8 40
4 晨光 ABS92823 订书钉 晨光/M GABS92823 1.00 15 15
5 得力 63209 档案盒 得力/deli63209 2.00 20 40
6 得力 0251 订书机 得力/deli0251 1.00 18 18
7 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 得力/deli33130 10.00 220 2200
8 得力 其它插座/插线板 得力/deli18321 2.00 60 120

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 吴晓娟

联系电话: 137****8830

传真:

地址: 文明东路2号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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