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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5860
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7757 彩色复印纸 | 5 | 42.15 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 保温碟/垫 | 6 | 303.0 | 得力/deli\****0194 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 6006 钢笔 | 1 | 25.3 | 英雄/HERO\6006 | 验收通过 | |
| 4 | 金蝶 KP-J107S 凭证纸 | 4 | 556.64 | 金蝶/kingdee\KP-J107S | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽 A4 80g 彩色复印纸 | 5 | 33.75 | 玛丽\A4 80g | 验收通过 | |
| 6 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 | 1 | 6.75 | 英雄/HERO\204 | 验收通过 | |
| 7 | 中佳 皮面本 | 4 | 49.12 | 中佳\8873 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 万用手册记事本 | 10 | 185.5 | 得力/deli\3323 | 验收通过 | |
| 9 | 狂神 游乐场/体育场馆设施飞镖盘 | 1 | 33.73 | 狂神\KS0151 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 保暖手套 | 10 | 9.9 | 得力/deli\521001 | 验收通过 | |
| 11 | 用友 文件管理凭证盒 | 31 | 130.82 | 用友/yonyou\凭证盒 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |