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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M122********00223
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 Z1 装订机 | 得力/deliZ1 | 台 | 1.00 | 1753 | 1753 |
| 2 | 得力 KPJ103 单据/收据/凭证 | 得力/deliKPJ103 | 包 | 5.00 | 26 | 130 |
| 3 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3853 | 盒 | 1.00 | 99 | 99 |
| 4 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 10.00 | 9.3 | 93 |
| 6 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 得力/deli8564 | 筒 | 1.00 | 15.1 | 15.1 |
| 7 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555A | 筒 | 5.00 | 8.7 | 43.5 |
| 8 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB | 个 | 1.00 | 45.9 | 45.9 |
| 9 | 公牛 GN-602 多功能插座 | 公牛/BULLGN-602 | 只 | 2.00 | 51.85 | 103.7 |
| 10 | 得力 9874 印油/印泥/** | 得力/deli9874 | 个 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 11 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 1.00 | 47.8 | 47.8 |
| 12 | 得力 9561 纸杯 | 得力/deli9561 | 包 | 5.00 | 17.6 | 88 |
| 13 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli5505 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 14 | 得力 S21 中性笔 水笔 水性笔 | 得力/deliS21 | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余军
联系电话: ****033****
传真:
地址: ****办事处
2、供应商名称: ****(个体工商户)
地址: **省**市广****市**区**街道税务巷4号