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一、 *采购人名称: ********机关****中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6869
五、 *验收单位: ********机关****中心)
六、 *验收日期: 2026年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S08 中性笔 0.5mm弹簧头 | 60 | 1428.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装[ 6# 60只/筒 混装] | 50 | 680.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 [ 常规12#订书钉24/6 1000枚/盒 ] | 5 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5624ES 档案盒 [A4加厚资料文件盒 背宽75mm] | 36 | 540.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0025 回形针 [银色回形针 100枚/盒] | 50 | 110.0 | 得力/deli\0025 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 53409 胶棒 [三角固体胶 耐用胶棒 ACR高粘系列21g 大号] | 24 | 132.0 | 得力/deli\53409 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |