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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5285
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADGN5018 激光笔/教鞭 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\ADGN5018 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 LT2610CH 粉盒 | 2 | 240.0 | 联想/lenovo\LT2610CH | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 12 | 168.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 SX110 U盘 | 1 | 119.0 | 联想/lenovo\SX110 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT15130抽纸 抽纸 | 14 | 364.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYLJ487 记事本 | 14 | 119.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 8 | 纽曼 刻录盘 | 2 | 240.0 | 纽曼/Newsmy\50片/盒 | 验收通过 | |
| 9 | 奔图 CTL-350H 粉盒 | 5 | 800.0 | 奔图/pantum\CTL-350H | 验收通过 | |
| 10 | 得力 64867 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\64867 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |