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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0426
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 30246 胶带/胶纸/胶条 超市封箱胶带 48mm*40y*50um(卷) | 10 | 45.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWG97038 胶水 | 10 | 320.0 | 晨光/M G\AWG97038 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 33598 铅笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\33598 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 851黑色墨盒 | 4 | 600.0 | 惠普/HP\851 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |