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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3287
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S555 记号笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 消毒液 | 5 | 40.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 1.2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 振德 酒精 | 1 | 35.0 | 振德\N****000122 | 验收通过 | |
| 4 | 爱马斯 乳胶手套 | 4 | 100.0 | 爱马斯/AMMEX\乳胶手套 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |