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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6629
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱盛 CF218A 墨粉/碳粉 | 3 | 315.0 | 莱盛/Laser\CF218A | 验收通过 | |
| 2 | 奔图 TO-400 墨粉/碳粉 | 9 | 765.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 300008 垃圾袋 | 10 | 200.0 | 茶花\300008 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1248 档案盒 | 40 | 300.0 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 BP103 学生用笔记本 | 10 | 80.0 | 得力/deli\BP103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 190.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
| 7 | 京瓷 TK-5223M 墨盒 | 5 | 1475.0 | 京瓷/Kyocera\TK-5223M | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 70g 包装用纸 | 20 | 3300.0 | 亚太森博\70g | 验收通过 | |
| 9 | 京瓷 TK-6138 墨盒 | 21 | 6825.0 | 京瓷/Kyocera\TK-6138 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9683 印油/印泥/** | 1 | 6.0 | 得力/deli\9683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5220 文件夹 | 40 | 260.0 | 得力/deli\5220 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AWG97048 胶水 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0050 回形针座/盒 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |