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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M122********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 传化 传化5kg大桶84消****工厂****学校除菌消毒水 | 传化/TRANSFAR84消毒液 | 瓶 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 维达 蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 | 提 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 得力 得力/deli 9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 得力/deli9570 | 包 | 6.00 | 17 | 102 |
| 4 | 得力 得力19380口罩 | 得力/deli19380 | 盒 | 12.00 | 29.9 | 358.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓婷
联系电话: ****286****
传真:
地址: **市**区**镇葡萄村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区西环路388号
附件信息: